一级做人爱程全视频试看

江西省旅游發展委員會2018年預算公開

日期:2018-02-08 11:24 瀏覽次數: 字號:[]

  一、部門主要職責


  省旅游發展委員會是主管旅游事業的省人民政府組成部門,主要職責是:(一)貫徹落實國家關于旅游方面的法律、法規、規章和政策;起草全省旅游地方性法規、規章和規范性文件草案并組織實施。(二)負責制定全省旅游產業發展戰略、政策、措施并組織實施,促進旅游與相關領域的融合發展,指導培育旅游新產品、新業態:負責全省旅游業發展的綜合協調,統籌推進旅游綜合改革;指導協調假日旅游和紅色旅游工作。(三)會同有關部門研究編制旅游產業發展規劃、計劃并組織實施:指導全省旅游目的地、重點旅游區域、旅游線路的規劃和開發;參與重大旅游項目建設的論證、指導和推進工作。(四)負責統籌協調全省旅游資源的開發利用和保護工作,統籌全省旅游景區管理,指導協調全省景區開放工作;會同有關部門擬訂支持旅游產業園區、生態旅游示范區、旅游度假區發展和促進旅游休閑、旅游消費的政策措施,指導全省旅游商品和旅游演藝項目開發。(五)負責制定全省旅游市場開發戰略并組織實施;組織全省旅游形象推廣和重大推廣活動;負責旅游對外交流與合作,推動旅游區域合作:指導協調全省旅游節事活動相關工作。(六)負責協調推進全省旅游公共服務體系建設管理,指導建立全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨詢平臺體系;監測全省旅游產業經濟運行,負責旅游統計和行業信息發布工作。(七)負責規范全省旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任,建立旅游違法行為查處信息共享機制;負責旅游行業標準化工作,組織擬訂和實施各類旅游標準:負責出國和港澳臺旅游相關政策的實施。(八)負責旅游安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援工作;會同有關部門建立旅游目的地安全風險提示制度;指導全省旅游行業精神文明建設和誠信體系建設;指導行業組織的業務工作。(九)制定并組織實施全省旅游人才規劃,指導旅游人才開發和旅游崗位培訓工作;會同有關部門組織實施旅游從業人員職業資格標準和等級標準。(十)承辦省人民政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況


  2018年江西省旅游發展委員會共有預算單位3個,包括江西省旅游發展委員會本級和2個二級預算單位,編制人數小計80人,其中:行政編制人數51人,參照公務員管理的事業編制人數7人,全部補助事業編制人數22人,實有人數小計107人,其中:在職人數小計71人,包括行政在職人數42人,參照公務員管理的事業單位在職人數8人,全部補助事業在職人數21人,離休人數小計2人,退休人數小計33人,遺屬人數1人


  第二部分  江西省旅游發展委員會2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2018年江西省旅游發展委員會收入預算總額為4221.71萬元,較上年減少1243.43萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1878萬元,較上年預算安排增加53.7萬元;國庫集中支付網上結轉1943.71萬元,較上年預算安排減少1697.13萬元;其它資金結轉結余400萬元。

  (二)支出預算情況

  2018年江西省旅游發展委員會支出預算總額為4221.71萬元,其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出1713.88萬元,較上年預算安排增加14.24萬元,包括:工資福利支出1483.82萬元, 較上年預算安排增加110.59萬元;商品和服務支出165.61萬元, 較上年預算安排減少36.92萬元;對個人和家庭的補助24.2萬元, 較上年預算安排減少99.6萬元;其他資本性支出40.25萬元, 較上年預算安排增加40.25萬元;項目支出2507.83萬元,較上年預算安排減少1257.6萬元,其中:工資福利支出6萬元,商品和服務支出2458.43萬元,資本性支出43.4萬元,
按支出功能科目劃分: 社會保障和就業支出108萬元,較上年預算安排減少 0.2萬元;醫療衛生與計劃生育支出71萬元,較上年預算安排增加14.2萬元;城鄉社區支出70萬元,較上年預算安排增加70萬元;商業服務業等支出3947.61萬元,較上年預算安排減少1324.06萬元;住房保障支出25.1萬元,較上年預算安排減少3.37萬元;

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出1489.82萬元,較上年預算安排增加116.59萬元;商品和服務支出2624.04萬元,較上年預算安排減1304.27萬元;對個人和家庭的補助24.2萬元,較上年預算安排減少99.68萬元;資本性支出83.65萬元,較上年預算安排增加43.93萬元。
    
   (三)財政撥款支出情況

  2018年江西省旅游發展委員會財政撥款支出預算總額1878萬元,較上年預算安排增加53.7萬元。

  按支出功能分類劃分:社會保障和就業支出108萬元, 較上年預算安排減少 0.2萬元;醫療衛生與計劃生育支出71萬元, 較上年預算安排增加14.2萬元;商業服務業等支出1678.3萬元, 較上年預算安排增加172.13萬元;住房保障支出20.7萬元, 較上年預算安排減少7.77萬元。

  按支出經濟分類劃分:基本支出1258萬元,較上年預算安排減少441.64萬元,包括:工資福利支出1063.59萬元,商品和服務支出132.01萬元,對個人和家庭的補助24.2萬元,其他資本性支出38.2萬元,項目支出620萬元,較上年預算安排減少10萬元,包括:商品和服務支出600萬元,資本性支出20萬元,

  (四)政府性基金情況

  沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2018年部門機關運行費預算165.61萬元,比2017年預算減少36.92萬元,下降 18.23 %。

   (六)政府采購情況
   
  2018年部門所屬各單位政府采購總額1310.84萬元,其中:政府采購貨物預算132.84萬元、政府采購服務預算1178萬元。

  (七)國有資產占有使用情況
   
  截至2017年8月31日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛,

  (八)績效目標設置情況

  2018年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金500萬元。

  二、2018年“三公”經費預算情況說明

  2018年江西省旅游發展委員會"三公"經費一般公共預算安排176.43萬元,其中:

  因公出國(境)費50萬元,與上年持平。

  公務接待費51.43萬元,比上年減少 12.07萬元, 主要原因是:嚴格控制公務接待費支出。

  公務用車運行維護費38萬元,與上年持平。

  公務用車購置費37萬元,比上年增(減)37萬元, 主要原因是:購置公務用車。

  第三部分  江西省旅游發展委員會2018年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

 ?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。

 ?。ǘ┥夏杲Y轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

 ?。ㄒ唬┥鐣U虾途蜆I支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

 ?。ǘ┽t療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 ?。ㄈ┽t療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

 ?。ㄋ模┥虡I服務等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 ?。ㄎ澹┥虡I服務等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 ?。┥虡I服務等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)旅游宣傳(項):反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費,境內宣傳促銷費,海外記者及旅行商接待費,旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

 ?。ㄆ撸┥虡I服務等支出(類)旅游業管理與服務支出(款)其他旅游業管理與服務支出:反映除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。

 ?。ò耍┍U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┵彿垦a貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  附件:江西省旅游發展委員會2018年部門預算公開表.xls

上一篇:
下一篇:
一级做人爱程全视频试看